Постановление Администрации г. Пензы от 26.10.2015 N 1783/7 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 05.08.2014 N 918 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2015 г. № 1783/7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 05.08.2014 № 918 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 05.08.2014 № 918 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы
На реализацию муниципальной программы планируется направить 24544710,9 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города Пензы - 8243144,6 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 16301566,3 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
1) в 2015 году - 4172957,9 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета города Пензы - 1267655,2 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 2905302,7 тыс. руб.,
2) в 2016 году - 3991508,1 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 1366363,2 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 2625144,9 тыс. руб.,
3.) в 2017 году - 4049855,5 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 1400464,9 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 2649390,6 тыс. руб.,
4) в 2018 году - 4110129,8 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 1402887,1 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 2707242,7 тыс. руб.,
5) в 2019 году - 4110129,8 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 1402887,1 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 2707242,7 тыс. руб.,
6) в 2020 году - 4110129,8 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 1402887,1 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 2707242,7 тыс. руб.
";
1.2. В подразделе 10.1 "Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" (далее - подпрограмма 1) раздела 10 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" муниципальной программы:
1.2.1 Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" Паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить 24285383,8 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города Пензы - 8015925,5 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 16269458,3 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
1) в 2015 году - 4131147,1 тыс. руб.,
1231263,1 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;
2899884,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
2) в 2016 году - 3948022,1 тыс. руб.,
1328197,8 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;
2619824,3 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
3) в 2017 году - 4006354,9 тыс. руб.,
1362299,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;
2644055,4 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
4) в 2018 году - 4066619,9 тыс. руб.,
1364721,7 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;
2701898,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
5) в 2019 году - 4066619,9 тыс. руб.,
1364721,7 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;
2701898,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
6) в 2020 году - 4066619,9 тыс. руб.,
1364721,7 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;
2701898,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области
";
1.2.2 Пункт 10.1.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"10.1.6 Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривает использование основных источников финансирования: бюджета города Пензы и Пензенской области.
На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в размере 24285383,8 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города Пензы - 8015925,5 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 16269458,3 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.";
1.3. В подразделе 10.2 "Подпрограмма 2 "Управление развитием отрасли образования в городе Пензе" (далее - подпрограмма 1) раздела 10 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" муниципальной программы:
1.3.1 Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" Паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить 259327,1 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города Пензы - 227219,1 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 32108,0 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
1) в 2015 году 41810,8 тыс. руб.,
36392,1 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;
5418,7 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
2) в 2016 году - 43486,0 тыс. руб.,
38165,4 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;
5320,6 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
3) в 2017 году - 43500,6 тыс. руб.,
38165,4 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;
5335,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
4) в 2018 году - 43509,9 тыс. руб.,
38165,4 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;
5344,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
5) в 2019 году - 43509,9 тыс. руб.,
38165,4 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;
5344,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области;
6) в 2020 году - 43509,9 тыс. руб.,
38165,4 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы;
5344,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области
";
1.3.2 Подраздел 10.2.4 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"10.2.4 Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы предусматривает использование основных источников финансирования: бюджета города Пензы и Пензенской области.
На реализацию муниципальной подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в размере 259327,1 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города Пензы - 227219,1 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 32108,0 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.";
1.4. В приложении № 1 "Плановые значения показателей муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" по годам реализации" к муниципальной программе строку 12 изложить в следующей редакции:
"
12.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
1.3 1.5
тыс. руб.
37,6
36,0
30,4
30,1
30,6
30,6
30,6
Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование
";
1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить, в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" на 2015 год" Приложения № 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.9. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" на 2016 год" Приложения № 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 8 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу пп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.10 и приложения № 1, 2, 3, 5 к постановлению администрации города Пензы от 23.09.2015 № 1540/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 05.08.2014 № 918 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы";
3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы от 23.12.2014 № 57-5/6 "О бюджете города Пензы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".
4. Настоящее постановление опубликовать в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по образованию и социальной политике, начальника Управления города Пензы.

Глава администрации города
Ю.И.КРИВОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 октября 2015 г. № 1783/7

Приложение № 3
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы
Управление образования города Пензы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Муниципальная программа
Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы
всего по Программе
4 172 957,9
3991 508,1
4 049 855,5
4 110 129,8
4 110 129,8
4 110 129,8
в том числе:
бюджет
города Пензы
1 267 655,2
1366 363,2
1 400 464,9
1 402 887,1
1 402 887,1
1 402 887,1
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
2 905 302,7
2 625 144,9
2 649 390,6
2 707 242,7
2 707242,7
2 707 242,7
1
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего в дополнительного образования
всего по Подпрограмме 1
4 131 147,1
3 948 022,1
4 006 354,9
4 066 619,9
4 066 619,9
4 066 619,9
в том числе:
бюджет
города Пензы
1231 263,1
1328 197,8
1362 299,5
1364 721,7
1364 721,7
1 364 721,7
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
2 899 884,0
2619 824,3
2 644055,4
2 701 898,2
2 701 898,2
2 701 898,2
Управление образования города Пензы

Всего
бюджет
города Пензы
1 227 589,6
1328 197,8
1 362 2993
1364 721,7
1364 721,7
1364 721,7
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
2 868 6593
2619 824,3
2 644 055,4
2 701 898,2
2 701898
2 701 898,2
в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 1.1. создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях
бюджет
города Пензы
316 669,4
350 606,6
354 942,6
354 942,6
354 942,6
354 942,6
Мероприятие 1.2. Оптимизации и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест)
бюджет
города Пензы
11 547,1
33 896,8
14 709,0
14 709,0
14 709,0
14 709,0
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
бюджет Пензенской области
2 689 738,9
2 451 738,2
2 475 336,1
2 533 178,9
2 533 178,9
2 533 178,9
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций
бюджет Пензенской области
7 361,5
7 155,5
7 186,7
7186,7
7 186,7
7 186,7
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования
бюджет
города Пензы
299 993,1
281 193,0
281 193,0
281 270,5
281 270,5
281 270,5
Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования
бюджет
города Пензы
240 532,7
281 025,4
320 373,0
320 413,4
320 413,4
320 413,4
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
бюджет
города Пензы
7 014,8
7 265,0
7 265,0
7 265,0
7 265,0
7 265,0
Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников
бюджет
города Пензы
64 757,2
66 386,0
66 805,5
66 805,5
66 805,5
66 805,5
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием
бюджет
города Пензы
40 822,5
57 486,6
57 486,6
57 486,6
57 486,6
57 486,6
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время
бюджет
города Пензы
6 982,9
5 766,8
5 766,8
5 766,8
5 766,8
5 766,8
бюджет Пензенской области
10 242,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами
бюджет
города Пензы
35 025,2
53 754,0
39 350,6
37 815,0
41 576,2
47 149,3
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами
бюджет
города Пензы
55 230,7
49 400,3
86 499,3
90 339,2
86 578,0
81 004,9
Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение
бюджет
города Пензы
120 303,0
120 758,8
120 758,8
120 758,8
120 758,8
120 758,8
Мероприятие 1.14. Выявление и удовлетворение профессиональных запросов руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений и на этой основе предоставление различных форм методической работы
бюджет
города Пензы
5 820,2
5 999,3
5 999,3
5 999,3
5 999,3
5 999,3
Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО
бюджет Пензенской области
102 567,7
102 347,2
102 767,7
102 767,7
102 767,7
102 767,7
Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
бюджет Пензенской области
58 749,0
58 583,4
58 764,9
58 764,9
58 764,9
58 764,9
Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников
бюджет
города Пензы
1 095,6
845,6
845,6
845,6
845,6
845,6
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
бюджет
города Пензы
304,4
304,4
304,4
304,4
304,4
304,4
Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования
бюджет
города Пензы
21 490,8
13 509,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация Железнодорожного района города Пензы
Всего
бюджет
города Пензы
828,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
7 038,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
бюджет
города Пензы
828,06
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пензенской области
7 038,46
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация Ленинского района города Пензы
Всего
бюджет
города Пензы
616,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
5242,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
бюджет
города Пензы
616,72
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пензенской области
5 242,12
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация Октябрьского района города Пензы
Всего
бюджет
города Пензы
1292,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
10 988,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в каникулярное время
бюджет
города Пензы
1 292,72
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
бюджет Пензенской области
10 988,12
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация Первомайского района города Пензы
Всего
бюджет
города Пензы
936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
7956,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
бюджет
города Пензы
936,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пензенской области
7 956,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма 2
Управление развитием отрасли образования в городе Пензе
всего по Подпрограмме 2
41 810,8
43 486,0
43 500,6
43 509,9
43 509,9
43 509,9
в том числе:
бюджет
города Пензы
36 392,1
38 165,4
38 165,4
38 165,4
38 165,4
38 165,4
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
5 418,7
5 320,6
5 335,2
5 344,5
5344,5
5 344,5
Управление образования города Пензы
Всего
бюджет
города Пензы
36 392,1
38 165,4
38 165,4
38 165,4
38 165,4
38 165,4
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
5 418,7
5 320,6
5 335,2
5 344,5
5 344,5
5 344,5
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
бюджет
города Пензы
36 392,1
38 165,4
38 165,4
38 165,4
38 165,4
38 165,4
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
бюджет Пензенской области
2 415,6
2 415,6
2 415,6
2 415,6
2 415,6
2 415,6
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование)
бюджет Пензенской области
430,3
392,3
396,0
405,3
405,3
405,3
Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование)
бюджет Пензенской области
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)
бюджет Пензенской области
2 555,0
2 495,0
2 505,9
2 505,9
2 505,9
2 505,9
Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006. № 1098-ЗПО (администрирование)
бюджет Пензенской области
16,6
16,6
16,6
16,6
16,6
16,6

Первый заместитель главы
администрации города Пензы
В.В.ГВОЗДЕВ





Приложение № 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 октября 2015 г. № 1783/7

Приложение № 5
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы
Управление образования города Пензы
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
Управление образования города Пензы
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
1
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания, содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении
количество воспитанников
воспитанник
27059
27556
27756
27929
27929
27929
1 719 302,2
1 694 569,0
1 704 891,1
1 736 463,3
1 736 463,3
1 736 463,3

Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
2
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
количество обучающихся
учащийся
44110
45759
46764
46764
46764
46764
1 586 467,4
1 388 968,8
1 406 580,6
1 432 928,7
1 432 928,7
1 432 928,7

Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования
3
Организация предоставления дополнительного образования
количество воспитанников
воспитанник
25235
25235
25235
25235
25235
25235
240 532,7
281 025,4
320 373,0
320 413,4
320 413,4
320 413,4

Мероприятие 1.7. Организация каникулярного отдыха детей
4
Организация отдыха детей
количество воспитанников

710
710
710
710
710
710
7 014,8
7 265,0
7 265,0
7 265,0
7 265,0
7 265,0

Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение
5
Обслуживание зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение
количество штук
штука
4473
4473
4473
4473
4473
4473
120 060,8
120 458,8
120 458,8
120 458,8
120 458,8
120 458,8

Мероприятие 1.19. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
6
Организация мероприятий в сфере образования
количество мероприятий
мероприятия
42
42
42
42
42
42
304,4
304,4
304,4
304,4
304,4
304,4

Первый заместитель главы
администрации города Пензы
В.В.ГВОЗДЕВ





Приложение № 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 октября 2015 г. № 1783/7

Приложение № 6
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
НА 2015 ГОД

№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы
Управление образования города Пензы
Ответственный исполнитель (должность)
Срок начала реализации
Срок мероприятий реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации
(бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

01.01.2015
31.12.2015
X

X
X
X
X
X
4131147,1
2
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях
Заместитель начальника Управления - начальник отдела по вопросам дошкольного образования и воспитания
01.012015
31.12.2015
Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование
бюджет города Пензы
974
07
01
1212) 02
610
310 419,5
974
07
01
1212102
620
6 249,9
3
Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест)
Заместитель начальника Управления - начальник отдела по вопросам дошкольного образования и воспитания
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование
бюджет города Пензы
974
07
01
1212107
610
10 383,8
974
07
01
1212107
620
1 163,3
4
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
Заместитель начальника Управления - начальник отдела по вопросам дошкольного образования и воспитания; заместитель начальника по вопросам общего образования
01.01.2015
31.12.2015
Модернизация системы дошкольного образования, обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование; переход образовательных учреждений на новые федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования. Модернизация системы общего образования; обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование. Переход общеобразовательных учреждений на новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
бюджет Пензенской области
974
07
01
1217621
610
1 374 835,8
974
07
01
1217621
620
28 428,8
974
07
02
1217621
610
1259 493,9
974
07
02
1217621
620
26 980,4
5
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций
Заместитель начальника Управления - начальник отдела по вопросам дошкольного образования и воспитания
01.01.2015
31.12.2015
Модернизация системы дошкольного образования, обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образование; переход образовательных учреждений на новые федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.
бюджет Пензенской области
974
07
01
1217623
630
7 361,5
6
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования
Заместитель начальника по вопросам общего образования
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение прав граждан на доступное качественное общее образование.
бюджет города Пензы
974
07
02
1212101
610
290 622,8
974
07
02
1212101
620
9 370,3
7
Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования
Заместитель начальника Управления по вопросам дополнительного образования, воспитания и опеки
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение прав граждан на доступное качественное дополнительное образование; модернизация системы дополнительного образования; переход образовательных учреждений на новые федеральные государственные образовательные стандарты дополнительного образования
бюджет города Пензы
974
07
02
1212103
620
240 532,7
8
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
Заместитель начальника Управления по вопросам дополнительного образования, воспитания и опеки, главы администраций районов города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение детей организованными формами отдыха в каникулярное время
бюджет Пензенской области
974
07
02
1212104
610
7 014,8
бюджет Пензенской области
993
07
07
1217114
320
7 038,46
994
07
07
1217114
320
5 242,12
995
07
07
1217114
320
10 988,12
996
07
07
1217114
320
7 956,00
бюджет Пензенской области
993
07
07
1212111
320
828,06
994
07
07
1212111
320
616,72
995
07
07
1212111
320
1 292,72
996
07
07
1212111
320
936,00
9
Мероприятие 1.8. Организация дотационного, бесплатного и льготного питания дошкольников
Заместитель начальника Управления - начальник отдела по вопросам дошкольного образования и воспитания
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение воспитанников полноценным качественным питанием
бюджет Пензенской области
974
07
01
1212109
620
63 347,1
974
07
01
1212109
620
1 410,1
10
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием.
Заместитель начальника по вопросам общего образования
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение обучающихся полноценным качественным питанием.
бюджет Пензенской области
974
07
01
1212110
610
40 272,5
974
07
01
1212110
620
550,0
11
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время
Заместитель начальника Управления по вопросам дополнительного образования, воспитания и опеки
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение детей организованными формами отдыха в каникулярное время
бюджет города Пензы
974
07
07
1212112
610
6 826,50
974
07
07
1212112
620
156,40
бюджет Пензенской области
974
07
07
1217115
610
9 980,3358
974
07
07
1217115
620
261,8642
12
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами
Заместитель начальника по вопросам строительства, эксплуатации зданий и сооружений
01.01.2015
31.12.2015
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства
бюджет города Пензы
974
07
01
1212113
610
35 025,2
13
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами
Заместитель начальника по вопросам строительства, эксплуатации зданий и сооружений
01.01.2015
31.12.2015
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства
бюджет города Пензы
974
07
02
1212114
610
55 230,7
14
Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение
Заместитель начальника по вопросам строительства, эксплуатации зданий и сооружений
01.01.2015
31.12.2015
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства
бюджет города Пензы
974
07
09
1212106
610
120 303,0
15
Мероприятие 1.14. Выявление и удовлетворение профессиональных запросов руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений и на этой основе предоставление различных форм методической работы
Заместитель начальника по вопросам общего образования
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение 100% охвата руководящих и педагогических кадров, получивших в различной форме методическую поддержку, от общей численности руководящих и педагогических работников с профессиональными потребностями в повышении педагогического мастерства
бюджет города Пензы
974
07
09
1212108
110
5 443,1
974
07
09
1212108
240
356,9
974
07
09
1212108
850
20,2
16
Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО
Заместитель начальника Управления по вопросам дополнительного образования, воспитания и опеки
01.01.2015
31.12.2015
Повышение уровня социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и семьях опекунов
бюджет Пензенской области
974
10
04
1217711
240
50,3
974
10
04
1217711
310
16 730,1
974
10
04
1217712
240
21,3
974
10
04
1217712
320
10 168,1
974
10
04
1217713
240
216,1
974
10
04
1217713
310
71 767,9
974
10
04
1217714
240
10,8
974
10
04
1217714
320
3 603,1
17
Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Заместитель начальника Управления - начальник отдела по вопросам дошкольного образования и воспитания
01.01.2015
31.12.2015
Социальная поддержка семей, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения
бюджет Пензенской области
974
10
04
1217601
320
58 749,0
18
Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников, участвующих в городских мероприятиях
Заместитель начальника Управления - начальник отдела по вопросам дошкольного образования и воспитания, заместитель начальника по вопросам общего образования, заместитель начальника Управления по вопросам дополнительного образования, воспитания и опеки
01.01.2015
31.12.2015
Повышение доступности, эффективности и качества проводимых городских мероприятий.
бюджет города Пензы
974
07
09
1212105
240
1 095,6
19
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
Заместитель начальника Управления по вопросам дополнительного образования, воспитания и опеки, заместитель начальника по вопросам общего образования
01.01.2015
31.12.2015
Повышение доступности, эффективности и качества проводимых городских мероприятий.
бюджет города Пензы
974
07
02
1212105
610
304,4
20
Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования
Заместитель начальника по вопросам строительства, эксплуатации зданий и сооружений
01.01.2015
31.12.2015
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства
бюджет города Пензы
974
07
01
1212115
610
6 959,8
974
07
01
1212115
620
202,6
974
07
02
1212115
610
14 254,7
974
07
02
1212115
620
73,7
21
Подпрограмма 2. Управление развитием отрасли образования в городе Пензе

01.01.2015
31.12.2015
X

X
X
X
X
X
41 810,8
22
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
бюджет города Пензы
974
07
09
1228810
120
32 809,9
974
07
09
1228820
120
60,5
974
07
09
1228820
240
3 429,5
974
07
09
1228820
850
92,2
23
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
бюджет Пензенской области
974
07
09
1227433
120
2 219,2
974
07
09
1227433
240
196,4
24
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование)
Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
бюджет Пензенской области
974
07
09
1227621
240
430,3
25
Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование)
Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
бюджет Пензенской области
974
07
09
1227623
240
1,2
26
Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)
Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
бюджет Пензенской области
974
07
09
1227601
120
2 379,5
974
07
09
1227601
240
175,5
27
Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО (администрирование)
Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
01.01.2015
31.12.2015
Обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
бюджет Пензенской области
974
07
09
1227710
240
16,6

X
X
X
X
X
4 172 957,9

Первый заместитель главы
администрации города Пензы
В.В.ГВОЗДЕВ





Приложение № 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 октября 2015 г. № 1783/7

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Развитие образования в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы" на 2015 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность программы

Суммарная планируемая результативность программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя программы

Планируемый показатель результативности программы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
84,1
65,36
X
X
X
X
X
101,50
X
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет
%
17,52
17,39
X
X
X
X
X
100,75
X
<*> в т.ч. доля детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, но не обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
%
1,6
1,5
X
X
X
X
X
106.67
X
Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу в рамках введения ФГОС дошкольного образования в общем количестве дошкольных образовательных учреждений
%
80
90
X
X
X
X
X
112,50
X
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
1,3
1,2
X
X
X
X
X
108,33
X
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам
%
98,3
98,8
X
X
X
X
X
100,51
X
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством организации каникулярного отдыха детей от общего количества респондентов, принимавших участие в анкетировании
%
90
90
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
83,4
83,5
X
X
X
X
X
100,12
X
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
8,1
6,9
X
X
X
X
X
117,39
X
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, соответствующих требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
%
55,2
59
X
X
X
X
X
106,88
X
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, здания вторых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
%
44,8
41
X
X
X
X
X
109,27
X
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
18
16
X
X
X
X
X
112,50
X
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. руб.
37,6
36,0
X
X
X
X
X
104,44
X
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, на содержание которых выплачиваются пособия от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, имеющих право на получение пособия
%
100
100
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях, получающих выплату компенсации, связанной с возмещением расходов на проезд в городском транспорте от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от законных представителей которых поступили заявления о выплате компенсации.
%
100
100
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля приемных родителей, получающих вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье от общего числа приемных родителей, имеющих право на получение денежного вознаграждения за осуществление обязанностей по договору о приемной семье
%
100
100
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, на держание которых выплачиваются пособия от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без истечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, имеющих право на получение пособия
%
100
100
X
X
X
X
X
100,00
X
Удельный вес граждан, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, от общего числа граждан, предоставивших документы на выплату компенсации
%
100
100
X
X
X
X
X
100,00
X
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:










муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
руб.
17 100
18 462
X
X
X
X
X
107,96
X
муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей
руб.
22 658
22 468
X
X
X
X
X
100,85
X
том числе учителей
руб.
24148
24117
X
X
X
X
X
100,13
X
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу и обустройство в рамках реализации мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования
ед.
107
102
- X
X
X
X
X
104,90
X
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы
%
90
90
X
X
X
X
X
100,00
X
Итоговое значение
(по Программе)
тыс. руб.
X
X
X
X
4 172 957,900
X
104,26
X
104,12

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
84,1
85,36
101,50
X
X
X
X
X
X
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет
%
17,52
17,39
100,75
X
X
X
X
X
X
в т.ч. доля детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, но не обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
%
1,6
1,5
106,67
X
X
X
X
X
X
Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу в рамках введения ФГОС дошкольного образования в общем количестве дошкольных образовательных учреждений
%
60
90
112,50
X
X
X
X
X
X
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
1,3
1,2
108,33
X
X
X
X
X
X
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам
%
98,3
98,8
100,51
X
X
X
X
X
X
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством организации каникулярного отдыха детей от общего количества респондентов, принимавших участие в анкетировании
%
90
90
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
83,4
83,5
100,12
X
X
X
X.
к
X
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
8,1
6,9
117,39
X
X
X
X
X
X
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
%
55,2
59
106,88
X
X
X
X
X
X
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
%
44,8
41
109,27
X
X
X
X
X
X
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
18
16
112,50
X
X
X
X
X
X
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. руб.
37,6
36,0
104,44
X
X
X
X
X
X
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, на удержание которых выплачиваются пособия от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, имеющих право на получение пособия
%
100
100
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях, получающих выплату компенсации, связанной с возмещением расходов на проезд в городском транспорте от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от законных представителей которых поступили заявления о выплате компенсации.
%
100
100
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля приемных родителей, получающих вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье от общего числа приемных родителей, имеющих право на получение денежного вознаграждения за осуществление обязанностей по договору о приемной семье
%
100
100
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, на держание которых выплачиваются пособия от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, имеющих право на получение пособия
%
100
100
100,00
X
X
X
X
X
X
Удельный вес граждан, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, от общего числа граждан, предоставивших документы на выплату компенсации
%
100
100
100,00
X
X
X
X
X
X
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:










муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
руб.
17 100
18 462
107,96
X
X
X
X
X
X
муниципальных общеобразовательных учреждений, в том и числе учителей
руб.
22 658
22 468
100,85
X
X
X
X
X
X
в том числе учителей
руб.
24 148
24 117
100,13
X
X
X
X
X
X
Количество образовательных учреждений, улучшивших (материально-техническую базу и обустройство в рамках реализации мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования
ед.
107
102
104,90
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме 1)
тыс. руб.
X
X
X
104,30
4 131 147,100
0,9900
X
X
X
Подпрограмма 2. Управление развитием отрасли образования в городе Пензе
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы
ед.
90
90
100,00
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме 2)
тыс. руб.
X
X
X
100,00
41 810,80
0,0100
X
X
X

Первый заместитель главы
администрации города Пензы
В.В.ГВОЗДЕВ





Приложение № 5
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 октября 2015 г. № 1783/7

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Развитие образования в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы" на 2016 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность программы

Суммарная планируемая результативность программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя программы

Планируемый показатель результативности программы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
85,36
85,67
X
X
X
X
X
100,36
X
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет
%
17,39
17,42
X
X
X
X
X
100,17
X
<*> в т.ч. доля детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, но не обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
%
1,5
1,4
X
X
X
X
X
107,14
X
Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу в рамках введения ФГОС дошкольного образования в общем количестве дошкольных образовательных учреждений
%
90
100
X
X
X
X
X
111,11
X
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
1,2
1,1
X
X
X
X
X
109,09
X
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам
%
98,8
98,9
X
X
X
X
X
100,10
X
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством организации каникулярного отдыха детей от общего количества респондентов, принимавших участие в анкетировании
%
90
90
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
83,5
83,5
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
6,9
6,7
X
X
X
X
X
102,99
X
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, соответствующих требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
%
59
61,5
X
X
X
X
X
104,24
X
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, здания вторых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
%
41
38,5
X
X
X
X
X
106,49
X
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
16
16
X
X
X
X
X
100,00
X
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. руб.
36
30,4
X
X
X
X
X
118,42
X
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, на удержание которых выплачиваются пособия от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, имеющих право на получение пособия
%
100
100
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях, получающих выплату компенсации, связанной с возмещением расходов на проезд в городском транспорте от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от законных представителей которых поступили заявления о выплате компенсации.
%
100
100
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля приемных родителей, получающих вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье от общего числа приемных родителей, имеющих право на получение денежного вознаграждения за осуществление обязанностей по договору о приемной семье
%
100
100
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, на держание которых выплачиваются пособия от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, имеющих право на получение пособия
%
100
100
X
X
X
X
X
100,00
X
Удельный вес граждан, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, от общего числа граждан, предоставивших документы на выплату компенсации
%
100
100
X
X
X
X
X
100,00
X
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:










муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
руб.
18 462
18 177
X
X
X
X
X
101,57
X
муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей
руб.
22 468
18 924
X
X
X
X
X
118,73
X
том числе учителей
руб.
24 117
23 445
X
X
X
X
X
102,87
X
Количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу и обустройство в рамках реализации мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования
ед.
102
102
X
X
X
X
X
100,00
X
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы
%
90
90
X
X
X
X
X
100,00
X
Итоговое значение
(по Программе)
тыс. руб.
X
X
X
X
3 991 508,100
X
103,40
X
103,62
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей ценности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
85,36
85,67
100,36
X
X
X
X
X
X
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет
%
17,39
17,42
100,17
X
X
X
X
X
X
в т.ч. доля детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, но не обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
%
1,5
1,4
107,14
X
X
X
X
X
X
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
1,2
1,1
109,09
X
X
X
X
X
X
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам
%
98,8
98,9
100,10
X
X
X
X
X
X
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством организации каникулярного отдыха детей от общего количества респондентов, принимавших участие в анкетировании
%
90
90
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
83,5
83,5
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
6,9
6,7
102,99
X
X
X
X
X
X
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
%
59
61,5
104,24
X
X
X
X
X
X
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
%
41
38,5
106,49
X
X
X
X
X
X
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
16
16
100,00
X
X
X
X
X
X
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. руб.
36
30,4
118,42
X
X
X
X
X
X
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, на содержание которых выплачиваются пособия от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, имеющих право на получение пособия
%
100
100
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях, получающих выплату компенсации, связанной с возмещением расходов на проезд в городском транспорте от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от законных представителей которых поступили заявления о выплате компенсации.
%
100
100
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля приемных родителей, получающих вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье от общего числа приемных родителей, имеющих право на получение денежного вознаграждения за осуществление обязанностей по договору о приемной семье
%
100
100
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, на держание которых выплачиваются пособия от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, имеющих право на получение пособия
%
100
100
100,00
X
X
X
X
X
X
Удельный вес граждан, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, от общего числа граждан, предоставивших документы на выплату компенсации
%
100
100
100,00
X
X
X
X
X
X
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:










муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
руб.
18 462
18 177
101,57
X
X
X
X
X
X
муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей
руб.
22 468
18 924
118,73
X
X
X
X
X
X
в том числе учителей
руб.
24 117
23 445
102,87
X
X
X
X
X
X
Количество образовательных учреждений, улучшивших (материально-техническую базу и обустройство в рамках реализации мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования
ед.
102
102
100,00
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме 1)
тыс. руб.
X
X
X
103,44
3 948 022,100
0,9891
X
X
X
Подпрограмма 2. Управление развитием отрасли образования в городе Пензе
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы
%
90
90
100,00
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме 2)
тыс. руб.
X
X
X
100,00
43 486,00
0,0109
X
X
X

Первый заместитель главы
администрации города Пензы
В.В.ГВОЗДЕВ





Приложение № 6
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 октября 2015 г. № 1783/7

Приложение № 8
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"

ПЛАНИРУЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности МП (ЭМП)
104,12
103,62
104,14
101,99
101,63
101,45
Суммарная планируемая результативности (ЭПП)
104,26
103,40
104,28
102,06
101,69
101,50
Отклонение
0,14
-0,22
0,14
0,07
0,06
0,05
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
Планируемый показатель результативности (ЭПП1)
104,30
103,44
104,33
102,08
101,71
101,52
Подпрограмма 2. Управление развитием отрасли образования в городе Пензе
Планируемый показатель результативности (ЭПП2)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Первый заместитель главы
администрации города Пензы
В.В.ГВОЗДЕВ


------------------------------------------------------------------