Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 13.03.2015 N 16 "Об утверждении производственных программ для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015 год"



УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13 марта 2015 г. № 16

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения ООО "Исток плюс" на территории р.п. Пачелма Пачелмского района Пензенской области с 28 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ООО "Очистные сооружения" на территории г. Сурск Городищенского района Пензенской области с 28 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению 2.
3. Разместить (опубликовать) настоящий приказ на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Начальник Управления
Н.В.КЛАК





Приложение № 1
к приказу
Управления
от 13 марта 2015 г. № 16

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
с 28 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года

Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО "Исток плюс"
442100, Пензенская область,
Пачелмский район, р.п. Пачелма,
ул. Драгунова, д. 7
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд. д. 30


Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
28.03.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
290,474
290,474
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
290,474
290,474
5
Объем потерь
тыс. куб. м
40,668
40,668
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14%
14%
7
Объем реализации воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
249,806
249,806
8
населению
тыс. куб. м
221,112
221,112
9
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
17,019
17,019
10
прочим потребителям
тыс. куб. м
11,675
11,675


Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
28.03.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
2 446,2
2 580,7
2
Отчисления
тыс. руб.
738,8
779,4
3
Электроэнергия
тыс. руб.
1 567,9
1 707,5
4
Водный налог
тыс. руб.
34,2
54,2
5
Анализ воды
тыс. руб.
112,0
112,0
6
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
109,4
720,6
7
Амортизация
тыс. руб.
70,4
70,4
8
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
2 197,9
2 305,3
9
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
7 276,8
8 310,1
10
Прибыль
тыс. руб.
582,1
664,8


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
в течение 2015 года
720,60
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Исток плюс"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
62,421
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
12
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
290,475
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
14,00%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
340
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/Куб. м
0,90
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
0,30


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-





Приложение № 2
к приказу
Управления
от 13 марта 2015 г. № 16


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
по водоотведению
с 28 марта 2015 года по 31 декабря 2015
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО "Очистные сооружения"
442304, Пензенская обл., Городищенский район, п. Затон, ул. Заводская, д. 4-Б
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
28.03.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
107,14
107,14
2
Объем стоков, используемых на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
3
Инфильтрация
тыс. куб. м
0,00
0,00
4
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
107,14
107,14
5
населению
тыс. куб. м
88,63
88,63
6
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
9,39
9,39
7
прочим потребителям
тыс. куб. м
8,98
8,98
8
собственным потребителям
тыс. куб. м
0,15
0,15


Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
28.03.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
940,93
1125,23
2
Отчисления
тыс. руб.
284,16
339,82
3
Электроэнергия
тыс. руб.
205,35
223,63
4
Анализ сточных вод
тыс. руб.
4,20
4,48
5
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
102,94
97,02
6
Прочие расходы
тыс. руб.
739,57
825,88
7
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
2277,15
2616,06
8
Нормативный уровень прибыли
тыс. руб.
22,77
26,16


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
II - IV квартал 2015 года
99,98
Улучшение качества предоставления услуги


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Очистные сооружения"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
-
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
107,139
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
-
текстом документа.
------------------------------------------------------------------
2.1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
107,139
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
107,139
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
10,574
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
0,10
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
33,457
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,31


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
Производственная программа на 2014 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------