Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 05.06.2015 N 46 "Об утверждении производственной программы для ООО "Водоснаб" на 2015 год"



УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 5 июня 2015 г. № 46

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ООО "ВОДОСНАБ" НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения ООО "Водоснаб" на территории Верхнеломовского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области с 20 июня 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению 1.
2. Разместить (опубликовать) настоящий приказ на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Вр. и.о. начальника Управления
Н.В.КЛАК





Приложение № 1
к приказу
Управления
от 5 июня 2015 г. № 46

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
ООО "Водоснаб"
442130, Пензенская обл., Нижнеломовский район, с. Верхний Ломов, ул. Советская площадь, д. 31
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
20.06.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
139,807
139,807
2
Покупка воды
тыс. куб. м
36,033
36,033
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
175,840
175,840
6
Объем потерь
тыс. куб. м
0
0
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0%
0%
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
175,840
175,840
9
населению
тыс. куб. м
165,950
165,950
10
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,290
6,290
11
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,600
3,600


Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
20.06.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
2 711,62
2 711,62
2
Отчисления
тыс. руб.
846,03
846,03
3
Электроэнергия
тыс. руб.
432,77
471,29
4
Водный налог
тыс. руб.
13,83
13,83
5
Анализ воды
тыс. руб.
85,45
85,45
6
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
543,85
580,29
7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
711,29
1 086,71
8
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
5 344,84
5 795,21
9
Прибыль
тыс. руб.
53,45
57,95


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности и график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
III квартал 2015 года
580,29
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения
ООО "Водоснаб"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
25,176
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
956
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную есть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Объем поднятой волы
тыс. куб. м
139,8
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
86,896
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,62
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен


Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
Производственная программа на 2014 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-


------------------------------------------------------------------