Постановление Администрации г. Пензы от 11.09.2015 N 1467 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2015 г. № 1467
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕНЗЫ ОТ 29.09.2014 № 1131/3 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел "Программно-целевые инструменты программы" паспорта Программы дополнить абзацем следующего содержания:
"
Постановление от 30.10.2013 № 805-пП "Об утверждении Государственной программы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020 годы".
";
1.2. Раздел "Целевые индикаторы и показатели программы" паспорта Программы дополнить абзацем следующего содержания:
"
- Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
";
1.3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1115324,61212 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 145334,81212 тыс. рублей;
2016 год - 126016,9 тыс. рублей;
2017 год - 122668,5 тыс. рублей;
2018 год - 245539,2 тыс. рублей;
2019 год - 237882,6 тыс. рублей;
2020 год - 237882,6 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Пензы - 1115167,61212 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 145177,81212 тыс. рублей;
2016 год - 126016,9 тыс. рублей;
2017 год - 122668,5 тыс. рублей;
2018 год - 245539,2 тыс. рублей;
2019 год - 237882,6 тыс. рублей;
2020 год - 237882,6 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
";
1.4. Раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач" Программы дополнить абзацем следующего содержания:
"Целевой индикатор "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры" рассчитывается отношением количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, к общему количеству приоритетных объектов социальной инфраструктуры.";
1.5. В подразделе 10.3 Раздела 10 Программы:
1.5.1 строку "Целевые индикаторы подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" дополнить абзацем следующего содержания:
"
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
";
1.5.2 строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 182003,6 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 28980,7 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 181846,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28823,7 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
";
1.5.3 пункт 10.3.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 182003,6 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 28980,7 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 181846,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28823,7 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.";
1.6. Приложение 1 "Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель
Управление транспорта и связи города Пензы
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
№ п/п мероприятий
Ожидаемые результаты
Значение целевых показателей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
1
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
п. 1.4 п. 1.5
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
98
98
98
98
98
98
2
Показатель регулярности движения городского общественного транспорта
%
п. 1.4 п. 1.5
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта. Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы
92,3
92,4
92,5
92,6
92,7
92,8
3
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
Тыс. пассажиров
пл. 1.1; 1.2; 1.3
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
28800
28900
29000
29100
29200
29300
4
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
пп. 1.1; 1.2
Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
1
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
Шт.
пл. 2.1; 2.2
Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов.
130
140
150
160
170
180
2
Показатель плотности маршрутной сети
%
п. 2.3
Оптимизация транспортных потоков на основных магистралях города
85
86
87
88
89
90
3
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
%
п. 2.1
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
1
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
п. 1.6
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
95
95
95
95
95
95
2
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан) с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
п. 1.7
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
95
95
95
95
95
95
3
Показатель аварийности транспортных средств
%
п. 1.6 п. 1.7
Эффективное обслуживание учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, пассажиров с ограниченными физическими возможностями
15
15
15
15
15
15
4
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
п. 1.7
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
25
30
35
45
50
60
";
1.7. Приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
всего
145334,81212
129016,9
122668,5
245539,20
237882,60
237882,60
1115324,61212
бюджет города Пензы
145177,81212
129016,9
122668,5
245539,20
237882,60
237882,60
1115167,61212
бюджет Пензенской области
157,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157,0
1
Подпрограмма 1
"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
бюджет города Пензы
109602,51212
90033,3
86684,9
207198,2
199541,6
199541,6
892602,11212
1.1
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта
бюджет города Пензы
24501,59738
72999,3
72999,3
72658,2
72658,2
72658,2
388474,79738
1.2
Мероприятие
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом
бюджет города Пензы
34185,62738
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34185,62738
1.3
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
бюджет города Пензы
16528, 29815
4913,9
4913,9
59588,4
59588,4
59588,4
205121,29815
1.4
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах.
бюджет города Пензы
18946,98921
0,0
0,0
67295,0
67295,0
67295,0
220831,98921
1.5
Мероприятие
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта
бюджет города Пензы
15440,0
12120,1
8771,7
7656,6
0,0
0,0
43988,4
2
Подпрограмма 2
"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
бюджет города Пензы
6751,6
6765,2
6765,2
6812,3
6812,3
6812,3
40718,9
2.1
Мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций
бюджет города Пензы
6751,6
6765,2
6765,2
6812,3
6812,3
6812,3
40718,9
2.2
Мероприятие
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Мероприятие
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3
"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
всего
28980,7
29218,4
29218,4
31528,70
31528,70
31528,70
182003,6
бюджет города Пензы
28823,7
29218,4
29218,4
31528,70
31528,70
31528,70
181846,6
бюджет Пензенской области
157,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,0
3.1
Мероприятие
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
бюджет города Пензы
27840,7
28078,4
28078,4
30445,7
30445,7
30445,7
175334,6
3.2
Мероприятие
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
всего
1140,0
1140,0
1140,0
1083,0
1083,0
1083,0
6669,0
бюджет города Пензы
983,0
1140,0
1140,0
1083,0
1083,0
1083,0
6512,0
бюджет Пензенской области
157,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,0
";
1.8. Приложение 4 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 4
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2015 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92
92,3
x
x
x
x
x
100,33
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28800
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
130
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
85
x
x
x
x
x
100,00
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
25
x
x
x
x
x
100,00
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
145334,81212
x
x
x
100,03
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92
92,3
100,33
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28800
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
x
x
x
100,08
109602,51212
0,7541
75,47
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
130
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
85
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных за реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
x
x
x
100,00
6751,6
0,0465
4,65
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Дом учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
25
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
x
x
x
100,00
28980,7
0,1994
19,94
x
x
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2016 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,3
92,4
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28900
x
x
x
x
x
100,35
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
140
x
x
x
x
x
107,69
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
86
x
x
x
x
x
101,18
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
30
x
x
x
x
x
120,00
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
129016,9
x
x
x
102,67
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,3
92,4
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28900
100,35
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
x
x
x
100,12
90 033,3
0,6978
69,86
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
140
107,69
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
86
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
x
x
x
102,56
6765,20
0,0524
5,37
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
30
120,0
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
x
x
x
105,00
29 218,4
0,2265
23,78
x
x
Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
за 2017 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,4
92,5
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28900
29000
x
x
x
x
x
100,35
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
140
150
x
x
x
x
x
107,14
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
86
87
x
x
x
x
x
101,16
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
30
35
x
x
x
x
x
116,67
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
122668,500
x
x
x
102,31
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,4
92.5
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28900
29000
100,35
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
x
x
x
100,12
86684,900
0,7067
70,75
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
140
150
107,14
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
86
87
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
x
x
x
102,38
6765,20
0,0552
5,65
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
30
35
116,67
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
x
x
x
104,17
29218,40
0,2382
24,81
x
x
Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2018 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,5
92,6
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29000
29100
x
x
x
x
x
100,34
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
150
160
x
x
x
x
x
106,67
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
87
88
x
x
x
x
x
101,15
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
35
45
x
x
x
x
x
128,57
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
245539,200
x
x
x
103,35
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,5
92,6
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29000
29100
100,34
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
x
x
x
100,11
207198,200
0,8438
84,47
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
150
160
106,67
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
87
88
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
x
x
x
102,22
6812,30
0,0277
2,83
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления в предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
35
45
128,57
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
x
x
x
107,14
31528,70
0,1284
13,76
x
x
Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2019 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,6
92,7
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29100
29200
x
x
x
x
x
100,34
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
160
170
x
x
x
x
x
106,25
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
88
89
x
x
x
x
x
101,14
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
45
50
x
x
x
x
x
111,11
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
237882,600
x
x
x
101,72
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,6
92,7
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29100
29200
100,34
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
x
x
x
100,11
199541,600
0,8388
83,97
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
160
170
106,25
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
88
89
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
x
x
x
102,08
6812,30
0,0286
2,92
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
45
50
111,11
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
x
x
x
102,78
31528,70
0,1325
13,62
x
x
Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2020 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,7
92,8
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29200
29300
x
x
x
x
x
100,34
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
170
180
x
x
x
x
x
105,88
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
89
90
x
x
x
x
x
101,12
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
50
60
x
x
x
x
x
120,00
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
237882,600
x
x
x
102,5
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,7
92,8
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29200
29300
100,34
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
x
x
x
100,11
199541,600
0,8388
83,97
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
170
180
105,88
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
89
90
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
x
x
x
101,96
6812,30
0,0286
2,92
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
50
60
120,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
x
x
x
105,00
31528,70
0,1325
13,91
x
x
";
1.9. Приложение 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 5
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Планируемая эффективность муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности МП
100,03
102,67
102,31
103,35
101,72
102,50
Суммарная планируемая эффективность
100,06
99,01
101,21
101,06
100,51
100,80
Отклонение
- 0,03
3,66
1,1
2,29
1,21
1,7
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Планируемый показатель результативности
75,47
69,86
70,75
84,47
83,97
83,97
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Планируемый показатель результативности
4,65
5,37
5,65
2,83
2,92
2,92
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Планируемый показатель результативности
19,94
23,78
24,81
13,76
13,62
13,91
";
1.10. План реализации Программы города Пензы на 2015 год "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" Приложения № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПЛАН
реализации муниципальной программы города Пензы
на 2015 год
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0712100
X
109602,51212
1.1
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта.
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712195
810
24501,59738
1.2
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом
бюджет города Пензы
912
04
08
0712634
810
34 185,62738
1.3
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом.
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712196
810
16 528,29815
1.4
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712197
810
18 946,98921
1.5
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2018
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712198
810
15 440,0
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг".
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0728800
000
6 751,6
2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728800
000
6 751,6
из них:
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728810
120
6451,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
120
0,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
240
297,4
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
850
1,7
3.
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств, для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0738030
000
28 823,7
бюджет Пензенской области
912
04
08
073153
000
157,00
3.1
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
бюджет города Пензы
912
04
08
0738030
611
27 840,7
3.2
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с неограниченными физическими возможностями
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
бюджет города Пензы
912
04
08
0738031
611
983,0
Бюджет Пензенской области
912
04
08
0737153
611
157,0
Итого
X
X
X
X
X
145 334,81212
";
1.11. Приложение 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство"
по муниципальной программе "Создание условий для
предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы -
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы
Управление транспорта и связи города Пензы
1
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Обеспечение за период реализации программы транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления в объеме
Машино-часы
47307
47307
47307
50896
50896
50896
27840,7
28078,4
28078,4
30445,7
30445,7
30445,7
2
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Обеспечение за период реализации программы предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в объеме
Машино-часы
3900
3900
3900
3900
3900
3900
983,0
1140,0
1140,0
1083,0
1083,0
1083,0
".
2. Признать утратившими силу:
2.1 пункт 1.16 постановления администрации города Пензы от 22.12.2014 № 1504/5 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы";
2.2 пункты 1.7, 1.12 постановления администрации города Пензы от 18.02.2015 № 149 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы";
2.3 пункты 1.2, 1.5 - 1.8 постановления администрации города Пензы от 09.09.2015 № 1448 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы".
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2015, и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города
Ю.И.КРИВОВ
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2015 г. № 1467
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕНЗЫ ОТ 29.09.2014 № 1131/3 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел "Программно-целевые инструменты программы" паспорта Программы дополнить абзацем следующего содержания:
"
Постановление от 30.10.2013 № 805-пП "Об утверждении Государственной программы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020 годы".
";
1.2. Раздел "Целевые индикаторы и показатели программы" паспорта Программы дополнить абзацем следующего содержания:
"
- Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
";
1.3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1115324,61212 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 145334,81212 тыс. рублей;
2016 год - 126016,9 тыс. рублей;
2017 год - 122668,5 тыс. рублей;
2018 год - 245539,2 тыс. рублей;
2019 год - 237882,6 тыс. рублей;
2020 год - 237882,6 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Пензы - 1115167,61212 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 145177,81212 тыс. рублей;
2016 год - 126016,9 тыс. рублей;
2017 год - 122668,5 тыс. рублей;
2018 год - 245539,2 тыс. рублей;
2019 год - 237882,6 тыс. рублей;
2020 год - 237882,6 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
";
1.4. Раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач" Программы дополнить абзацем следующего содержания:
"Целевой индикатор "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры" рассчитывается отношением количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, к общему количеству приоритетных объектов социальной инфраструктуры.";
1.5. В подразделе 10.3 Раздела 10 Программы:
1.5.1 строку "Целевые индикаторы подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" дополнить абзацем следующего содержания:
"
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
";
1.5.2 строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 182003,6 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 28980,7 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 181846,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28823,7 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
";
1.5.3 пункт 10.3.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 182003,6 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 28980,7 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 181846,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28823,7 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.";
1.6. Приложение 1 "Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель
Управление транспорта и связи города Пензы
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
№ п/п мероприятий
Ожидаемые результаты
Значение целевых показателей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
1
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
п. 1.4 п. 1.5
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
98
98
98
98
98
98
2
Показатель регулярности движения городского общественного транспорта
%
п. 1.4 п. 1.5
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта. Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы
92,3
92,4
92,5
92,6
92,7
92,8
3
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
Тыс. пассажиров
пл. 1.1; 1.2; 1.3
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
28800
28900
29000
29100
29200
29300
4
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
пп. 1.1; 1.2
Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
1
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
Шт.
пл. 2.1; 2.2
Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов.
130
140
150
160
170
180
2
Показатель плотности маршрутной сети
%
п. 2.3
Оптимизация транспортных потоков на основных магистралях города
85
86
87
88
89
90
3
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
%
п. 2.1
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
1
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
п. 1.6
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
95
95
95
95
95
95
2
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан) с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
п. 1.7
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
95
95
95
95
95
95
3
Показатель аварийности транспортных средств
%
п. 1.6 п. 1.7
Эффективное обслуживание учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, пассажиров с ограниченными физическими возможностями
15
15
15
15
15
15
4
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
п. 1.7
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
25
30
35
45
50
60
";
1.7. Приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
всего
145334,81212
129016,9
122668,5
245539,20
237882,60
237882,60
1115324,61212
бюджет города Пензы
145177,81212
129016,9
122668,5
245539,20
237882,60
237882,60
1115167,61212
бюджет Пензенской области
157,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157,0
1
Подпрограмма 1
"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
бюджет города Пензы
109602,51212
90033,3
86684,9
207198,2
199541,6
199541,6
892602,11212
1.1
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта
бюджет города Пензы
24501,59738
72999,3
72999,3
72658,2
72658,2
72658,2
388474,79738
1.2
Мероприятие
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом
бюджет города Пензы
34185,62738
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34185,62738
1.3
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
бюджет города Пензы
16528, 29815
4913,9
4913,9
59588,4
59588,4
59588,4
205121,29815
1.4
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах.
бюджет города Пензы
18946,98921
0,0
0,0
67295,0
67295,0
67295,0
220831,98921
1.5
Мероприятие
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта
бюджет города Пензы
15440,0
12120,1
8771,7
7656,6
0,0
0,0
43988,4
2
Подпрограмма 2
"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
бюджет города Пензы
6751,6
6765,2
6765,2
6812,3
6812,3
6812,3
40718,9
2.1
Мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций
бюджет города Пензы
6751,6
6765,2
6765,2
6812,3
6812,3
6812,3
40718,9
2.2
Мероприятие
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Мероприятие
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3
"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
всего
28980,7
29218,4
29218,4
31528,70
31528,70
31528,70
182003,6
бюджет города Пензы
28823,7
29218,4
29218,4
31528,70
31528,70
31528,70
181846,6
бюджет Пензенской области
157,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,0
3.1
Мероприятие
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
бюджет города Пензы
27840,7
28078,4
28078,4
30445,7
30445,7
30445,7
175334,6
3.2
Мероприятие
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
всего
1140,0
1140,0
1140,0
1083,0
1083,0
1083,0
6669,0
бюджет города Пензы
983,0
1140,0
1140,0
1083,0
1083,0
1083,0
6512,0
бюджет Пензенской области
157,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,0
";
1.8. Приложение 4 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 4
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2015 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92
92,3
x
x
x
x
x
100,33
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28800
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
130
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
85
x
x
x
x
x
100,00
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
25
x
x
x
x
x
100,00
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
145334,81212
x
x
x
100,03
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92
92,3
100,33
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28800
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
x
x
x
100,08
109602,51212
0,7541
75,47
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
130
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
85
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных за реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
x
x
x
100,00
6751,6
0,0465
4,65
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Дом учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
25
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
x
x
x
100,00
28980,7
0,1994
19,94
x
x
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2016 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,3
92,4
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28900
x
x
x
x
x
100,35
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
140
x
x
x
x
x
107,69
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
86
x
x
x
x
x
101,18
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
30
x
x
x
x
x
120,00
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
129016,9
x
x
x
102,67
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,3
92,4
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28900
100,35
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
x
x
x
100,12
90 033,3
0,6978
69,86
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
140
107,69
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
86
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
x
x
x
102,56
6765,20
0,0524
5,37
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
30
120,0
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
x
x
x
105,00
29 218,4
0,2265
23,78
x
x
Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
за 2017 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,4
92,5
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28900
29000
x
x
x
x
x
100,35
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
140
150
x
x
x
x
x
107,14
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
86
87
x
x
x
x
x
101,16
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
30
35
x
x
x
x
x
116,67
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
122668,500
x
x
x
102,31
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,4
92.5
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28900
29000
100,35
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
x
x
x
100,12
86684,900
0,7067
70,75
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
140
150
107,14
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
86
87
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
x
x
x
102,38
6765,20
0,0552
5,65
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
30
35
116,67
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
x
x
x
104,17
29218,40
0,2382
24,81
x
x
Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2018 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,5
92,6
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29000
29100
x
x
x
x
x
100,34
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
150
160
x
x
x
x
x
106,67
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
87
88
x
x
x
x
x
101,15
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
35
45
x
x
x
x
x
128,57
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
245539,200
x
x
x
103,35
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,5
92,6
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29000
29100
100,34
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
x
x
x
100,11
207198,200
0,8438
84,47
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
150
160
106,67
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
87
88
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
x
x
x
102,22
6812,30
0,0277
2,83
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления в предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
35
45
128,57
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
x
x
x
107,14
31528,70
0,1284
13,76
x
x
Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2019 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,6
92,7
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29100
29200
x
x
x
x
x
100,34
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
160
170
x
x
x
x
x
106,25
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
88
89
x
x
x
x
x
101,14
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
45
50
x
x
x
x
x
111,11
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
237882,600
x
x
x
101,72
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,6
92,7
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29100
29200
100,34
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
x
x
x
100,11
199541,600
0,8388
83,97
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
160
170
106,25
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
88
89
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
x
x
x
102,08
6812,30
0,0286
2,92
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
45
50
111,11
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
x
x
x
102,78
31528,70
0,1325
13,62
x
x
Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2020 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,7
92,8
x
x
x
x
x
100,11
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29200
29300
x
x
x
x
x
100,34
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
x
x
x
x
x
100,00
x
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
170
180
x
x
x
x
x
105,88
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
89
90
x
x
x
x
x
101,12
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
x
x
x
x
x
100,00
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
x
x
x
x
x
100,00
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
50
60
x
x
x
x
x
120,00
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
x
237882,600
x
x
x
102,5
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,7
92,8
100,11
x
x
x
x
x
x
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29200
29300
100,34
x
x
x
x
x
x
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
x
x
x
100,11
199541,600
0,8388
83,97
x
x
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
170
180
105,88
x
x
x
x
x
x
Показатель плотности маршрутной сети
%
89
90
100,00
x
x
x
x
x
x
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
x
x
x
101,96
6812,30
0,0286
2,92
x
x
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
x
x
x
x
x
x
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
100,00
x
x
x
x
x
x
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
50
60
120,00
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
x
x
x
105,00
31528,70
0,1325
13,91
x
x
";
1.9. Приложение 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 5
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Планируемая эффективность муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности МП
100,03
102,67
102,31
103,35
101,72
102,50
Суммарная планируемая эффективность
100,06
99,01
101,21
101,06
100,51
100,80
Отклонение
- 0,03
3,66
1,1
2,29
1,21
1,7
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Планируемый показатель результативности
75,47
69,86
70,75
84,47
83,97
83,97
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Планируемый показатель результативности
4,65
5,37
5,65
2,83
2,92
2,92
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Планируемый показатель результативности
19,94
23,78
24,81
13,76
13,62
13,91
";
1.10. План реализации Программы города Пензы на 2015 год "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" Приложения № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПЛАН
реализации муниципальной программы города Пензы
на 2015 год
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0712100
X
109602,51212
1.1
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта.
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712195
810
24501,59738
1.2
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом
бюджет города Пензы
912
04
08
0712634
810
34 185,62738
1.3
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом.
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712196
810
16 528,29815
1.4
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712197
810
18 946,98921
1.5
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2018
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712198
810
15 440,0
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг".
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0728800
000
6 751,6
2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728800
000
6 751,6
из них:
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728810
120
6451,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
120
0,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
240
297,4
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
850
1,7
3.
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств, для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0738030
000
28 823,7
бюджет Пензенской области
912
04
08
073153
000
157,00
3.1
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
бюджет города Пензы
912
04
08
0738030
611
27 840,7
3.2
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с неограниченными физическими возможностями
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
бюджет города Пензы
912
04
08
0738031
611
983,0
Бюджет Пензенской области
912
04
08
0737153
611
157,0
Итого
X
X
X
X
X
145 334,81212
";
1.11. Приложение 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство"
по муниципальной программе "Создание условий для
предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы -
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы
Управление транспорта и связи города Пензы
1
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Обеспечение за период реализации программы транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления в объеме
Машино-часы
47307
47307
47307
50896
50896
50896
27840,7
28078,4
28078,4
30445,7
30445,7
30445,7
2
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Обеспечение за период реализации программы предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в объеме
Машино-часы
3900
3900
3900
3900
3900
3900
983,0
1140,0
1140,0
1083,0
1083,0
1083,0
".
2. Признать утратившими силу:
2.1 пункт 1.16 постановления администрации города Пензы от 22.12.2014 № 1504/5 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы";
2.2 пункты 1.7, 1.12 постановления администрации города Пензы от 18.02.2015 № 149 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы";
2.3 пункты 1.2, 1.5 - 1.8 постановления администрации города Пензы от 09.09.2015 № 1448 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы".
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2015, и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города
Ю.И.КРИВОВ
------------------------------------------------------------------