Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 20.03.2015 N 107-рП "О внесении изменений в план мероприятий "



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 марта 2015 г. № 107-рП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА", НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2013 № 80-рП
(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях приведения правового акта Правительства Пензенской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отрасли "Культура", направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области" (далее - План), утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 28.02.2013 № 80-рП "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли "Культура", направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 4.2 раздела 4 "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" Плана подпункт 1) изложить в новой редакции:
"1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и искусства, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
56,1
64,9
66,8
82,4
91,2
100,0
".
1.2. Раздел 6 "Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты")" Плана изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы культуры, искусства, архивного дела и реализации государственной политики в развитии туризма.

Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ





Приложение
к распоряжению
Правительства Пензенской области
от 20 марта 2015 г. № 107-рП

6. Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

Субъект Российской Федерации: Пензенская область
Категория работников: Работники учреждений культуры

N
п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2013 г. - 2018 г.

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
x
255,8
292,9
291,4
289,8
288,1
286,4
x
x
2
Число получателей услуг, чел.
x
1 364 622,0
1 359 200,0
1 352 300,0
1 345 000,0
1 337 200,0
1 329 200,0
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
6 122,0
5 334,7
4 641,0
4 641,0
4 641,0
4 641,0
4 641,0
x
x
4
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1 378 262,0
1 364 622,0
1 359 200,0
1 352 300,0
1 345 000,0
1 337 200,0
1 329 200,0
x
x
5
Планируемое соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
49,0%
53,0%
59,0%
65,0%
74,0%
85,0%
100,0%
x
x
7
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
56,1%
64,9%
73,7%
82,4%
91,2%
100,0%
x
x
8
по Пензенской области, %
x
62,6%
68,9%
66,8%
82,4%
100,0%
100,0%
x
x
9
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
19 266,6
20 649,3
22 411,0
23 100,0
26 980,0
30 325,5
33 873,6
x
x
10
Темп роста к предыдущему году, %
x
107,2%
108,5%
103,1%
116,8%
112,4%
111,7%
x
x
11
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, чел.
7 457,0
12 936,6
15 437,0
15 437,0
22 231,5
30 325,5
33 873,6
x
x
12
Темп роста к предыдущему году, %
x
173,5%
119,3%
100,0%
144,0%
136,4%
111,7%
x
x
13
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
7,7%
x
x
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
713,3
1 078,3
1 119,4
1 119,4
1 612,0
2 198,9
2 456,2
3 850,7
9 584,1
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.,
млн. руб.
x
365,0 <*>
41,1
41,1
533,8
1 120,7
1 378,0
616,0
3 114,6
17
в том числе:









18
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета,
млн. руб.
x
336,9
37,9
37,9
492,7
1 034,4
1 271,8
568,5
2 874,8
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
109,6
12,4
12,4
160,3
336,1
413,3
185,1
934,5
20
от реструктуризации сети,
млн. рублей
x
54,8
6,2
6,2
80,1
168,1
206,7
92,5
467,3
21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
27,4
3,1
3,1
40,1
84,0
103,3
46,3
233,6
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
27,4
3,1
3,1
40,1
84,0
103,3
46,3
233,6
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
28,1
3,2
3,2
41,1
86,3
106,1
47,4
239,8
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год,
млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,
млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
365,0
41,1
41,1
533,8
1 120,7
1 378,0
616,0
3 114,6
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
(стр. 19 / стр. 25 * 100%)
x
30,0%
30,2%
30,2%
30,0%
30,0%
30,0%
30,1%
30,0%

--------------------------------
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.


------------------------------------------------------------------